Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
2405.02.2017-GAB CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME 15.512.613/0001-85 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM CEARÁ. |
24/05/2017 5.193,50 |
24/05/2017 31/12/2017 | |
2405.01.2017-SMGAF CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME 15.512.613/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM CEARÁ. |
24/05/2017 39.387,50 |
24/05/2017 31/12/2017 | |
2305.02.2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME 19.777.864/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA E SEUS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
23/05/2017 14.086,30 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2305.01.2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
OTACILIO DA COSTA OLIVEIRA -ME 01.733.241/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA E SEUS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
23/05/2017 71.533,00 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2205.01/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE. |
22/05/2017 68.200,00 |
22/05/2017 31/12/2017 | |
1605.03/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS - ME 10.815.666/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ. |
16/05/2017 10.123,00 |
16/05/2017 31/12/2017 | |
1605.03/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
ROBERTO AMARO CARNEIRO ***443331-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1° do art.14 da Lei n.° 11.947/2009 e Resolução FNDE n.° 26, de 17 de junho de 2013 e 4, de 2 de abril de 2015. |
16/05/2017 16.290,00 |
16/05/2017 31/12/2017 | |
1605.02/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
F F NETO MERCEARIA 63.353.718/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ. |
16/05/2017 80.790,00 |
16/05/2017 31/12/2017 | |
1605.02/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
AMARIO BARBOSA FERREIRA ***119730-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1° do art.14 da Lei n.° 11.947/2009 e Resolução FNDE n.° 26, de 17 de junho de 2013 e 4, de 2 de abril de 2015. |
16/05/2017 17.488,00 |
16/05/2017 31/12/2017 | |
1605.01/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO CANAL DO TRABALHADOR - AACT 11.103.299/0001-26 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1° do art.14 da Lei n.° 11.947/2009 e Resolução FNDE n.° 26, de 17 de junho de 2013 e 4, de 2 de abril de 2015. |
16/05/2017 150.942,00 |
16/05/2017 31/12/2017 | |
1005.01/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS 10.413.776/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO ANO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DIA DOS PAIS E DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
10/05/2017 87.434,00 |
10/05/2017 31/12/2017 | |
1005.01/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
YELLOW RIVER EMPRENDIMENTOD EIRELI - EPP 17.876.218/0001-07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de prestação de serviços de engenharia para reforma sem ampliação do Posto de Saúde da Volta Grande no Município de Fortim Ceará. |
10/05/2017 14.092,18 |
10/05/2017 31/12/2017 | |
0905.20/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
L F DE SOUZA ELETRICA ME 17.462.163/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 10.431,40 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.19/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
L F DE SOUZA ELETRICA ME 17.462.163/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 10.871,80 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.18/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
L F DE SOUZA ELETRICA ME 17.462.163/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 1.793,82 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.17/2017-SMPGAF CONTRATO ORIGINAL |
L F DE SOUZA ELETRICA ME 17.462.163/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 2.869,14 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.16/2017-DESURB CONTRATO ORIGINAL |
L F DE SOUZA ELETRICA ME 17.462.163/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 33.586,20 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.15/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
CASA JAGUARIBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.847.471/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 2.951,08 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.14/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
CASA JAGUARIBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.847.471/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 3.326,10 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.13/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
CASA JAGUARIBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.847.471/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 1.575,60 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.12/2017-SMPGAF CONTRATO ORIGINAL |
CASA JAGUARIBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.847.471/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 2.134,60 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.11/2017-DESURB CONTRATO ORIGINAL |
CASA JAGUARIBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.847.471/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 10.316,70 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.10/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
ANDRE SANTOS DA SILVA 13.592.930/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 10.249,70 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.09/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
ANDRE SANTOS DA SILVA 13.592.930/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 41.172,40 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.08/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
ANDRE SANTOS DA SILVA 13.592.930/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 12.141,15 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.07/2017-SMPGAF CONTRATO ORIGINAL |
ANDRE SANTOS DA SILVA 13.592.930/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 14.359,50 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.06/2017-DESURB CONTRATO ORIGINAL |
ANDRE SANTOS DA SILVA 13.592.930/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 61.975,10 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.05/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 11.494,09 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.04/2017-SME CONTRATO ORIGINAL |
S & P SERVICO E COMERCIO LTDA 23.497.472/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS E COMPROBATORIOS DAS DESPESAS A REALIZAR/REALIZADAS, DO EXERCICIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, INCLUINDO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO EM CD/DVD E SERVIÇOS DE MÃO -DE-OBRA POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FORTIM. |
09/05/2017 20.400,00 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.04/2017-SMEJDL CONTRATO ORIGINAL |
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 6.144,50 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.03/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
S & P SERVICO E COMERCIO LTDA 23.497.472/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS E COMPROBATORIOS DAS DESPESAS A REALIZAR/REALIZADAS, DO EXERCICIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, INCLUINDO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO EM CD/DVD E SERVIÇOS DE MÃO -DE-OBRA POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FORTIM. |
09/05/2017 24.000,00 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.03/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 2.221,85 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.02/2017-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
S & P SERVICO E COMERCIO LTDA 23.497.472/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS E COMPROBATORIOS DAS DESPESAS A REALIZAR/REALIZADAS, DO EXERCICIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, INCLUINDO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO EM CD/DVD E SERVIÇOS DE MÃO -DE-OBRA POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FORTIM. |
09/05/2017 15.600,00 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.02/2017-SMPGAF CONTRATO ORIGINAL |
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 3.225,47 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.01/2017-SMAG CONTRATO ORIGINAL |
S & P SERVICO E COMERCIO LTDA 23.497.472/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS E COMPROBATORIOS DAS DESPESAS A REALIZAR/REALIZADAS, DO EXERCICIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, INCLUINDO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO EM CD/DVD E SERVIÇOS DE MÃO -DE-OBRA POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FORTIM. |
09/05/2017 36.000,00 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.01/17-SMAG CONTRATO ORIGINAL |
AUGUSTO C. DOS SANTOS - ME 10.570.393/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Contratação da prestação de serviços com reinstalação, atualização de sistema operacional de conexões remotas, conforme especificações em anexo, junto à Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças. |
09/05/2017 6.600,00 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0905.01/17-DESURB CONTRATO ORIGINAL |
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. |
09/05/2017 11.820,40 |
09/05/2017 31/12/2017 | |
0605.01/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08.458.279/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE. |
06/05/2017 3.300,00 |
06/05/2017 31/12/2017 | |
0505.11/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALERES LTDA 69.366.326/0001-33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE. |
05/05/2017 912,00 |
05/05/2017 31/12/2017 | |
0505.10/2017-SMS CONTRATO ORIGINAL |
AUGUSTO C. DOS SANTOS - ME 10.570.393/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE. |
05/05/2017 13.024,00 |
05/05/2017 31/12/2017 |