lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090001
Data: 23/09/2021
Valor: R$ 19.161,31
Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRO. MED. LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 13.573.734/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O ENFRENTAMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE FORTIM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/10/2021 3134 2021 19.161,31
Quantidade: 1 Valor total: 19.161,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100214 2021 19.161,31
Quantidade: 1 Valor total: 19.161,31

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